公司召開《內部控制手冊》和《廉政風險防控管理手冊》宣貫會
發(fā)布時間:2019/11/26 16:07:13 來源: 點擊次數(shù):22763
為建立和完善公司內部控制體系及廉政風險防控體系,進一步提升公司經(jīng)營管理水平,公司委托咨詢服務機構-華夏經(jīng)緯財務咨詢(廈門)有限公司協(xié)助編制了《內部控制手冊》和《廉政風險防控管理手冊》兩項制度。2019年11月25日,公司企劃投資部/風險管控部組織召開《內部控制手冊》和《廉政風險防控管理手冊》宣貫會。
此次宣貫主講單位為華夏經(jīng)緯財務咨詢(廈門)有限公司項目組成員,他們對參會人員從內部控制體系概述、《內部控制手冊》講解、《廉政風險防控管理手冊》講解等三個部分,對兩項制度的原則、結構、內容進行了全面梳理和詳細說明,并提出了制度的運用辦法和未來的優(yōu)化建議。通過宣貫,為各職能部門順利理解、運用、執(zhí)行這兩項制度奠定了良好的基礎。
公司各職能部門中層以上領導參加此次宣貫會。
(企劃投資部/風險管控部)